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2023年度审计项目计划4篇

发布时间: 2024-02-17 18:14:00

一、完善财务制度,规范会计基础。

我们将进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构和会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序。这将使我们的财务审计工作真正做到有规可依、有章可循。同时,我们还将努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作以及会计档案的整理等方面,我们将严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完整。

二、狠抓增收节支,搞好资金监管。

我们认识到我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,收支矛盾十分突出。因此,我们将采取两方面的措施。一方面,我们将加大增收节支力度,保证营收增加并努力节约开支,力争收支平衡。另一方面,我们将严格控制开支,制定并细化考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法,并严格执行,节省非生产性开支,杜绝铺张浪费现象,把有限的资金用在刀刃上。

三、确保重点支出,努力化解债务。

在支出安排上,我们将按照预算进度,统筹兼顾。我们明确了保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,以确保全年重点支出的需要。

四、正视困难局面,积极争取资金。

我们单位经济效益差,无其他创收途径,且债务较重,导致资金压力非常大。为了彻底扭转这种困难局面,我们需要采取多措并举的方式,努力发展经营,搞自主创收。然而,这需要几年的努力,不可能立竿见影。因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金来源渠道,为我们单位的正常运转提供资金上的保证。

五、切实搞好服务,树立良好形象。

财务审计科作为我们单位的一个窗口,服务质量的好坏直接关系到我们单位的形象。因此,我们将既严格按照制度办事,又热情周到地提供服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜,我们都将微笑服务,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们高兴而来,满意而归,从而树立良好的财务人员形象。

20__年的工作对于我们单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义。财务审计科的全体人员将紧紧围绕单位的中心工作,服从领导,团结协作,恪守职责,踏踏实实地完成各项任务,为我们单位的健康快速发展而努力工作。

2023年度审计项目计划3

一、完成主要工作

20某某年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。20某某年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20某某年7月,公司为扭转某某汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认某某汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计,提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20某某年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策提供依据。

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